Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 13.003.835
Nro. de Orden de Pago
27024
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.366.411
IVA
₲ 1.182.167

Retención DNCP
₲ 46.341
Retención IVA
₲ 354.650
Retención Renta
₲ 236.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
366/2013
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-13019
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.998.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.528.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248530
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH SP 8100
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf