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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 10.552.515
Nro. de Orden de Pago
26936
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.035.250
IVA
₲ 959.320

Retención DNCP
₲ 37.605
Retención IVA
₲ 287.796
Retención Renta
₲ 191.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
366/2013
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-13019
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.998.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.528.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248530
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH SP 8100
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf