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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0061657
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 1.010.000
Nro. de Orden de Pago
16805
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.347
IVA
₲ 91.818

Retención DNCP
₲ 3.563
Retención IVA
₲ 27.545
Retención Renta
₲ 27.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
AC-13001-21-40637
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.098.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.583.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCANERES E IMPRESORAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia