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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006779
Monto de la Factura
₲ 1.249.428
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
10-05-2022
Fecha Emisión Cheque
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.244.885
IVA
₲ 113.584
Retención DNCP
₲ 4.543
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-25005-22-42257
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.474.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.598.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387568
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac