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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006771
Monto de la Factura
₲ 827.231
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 779.191
IVA
₲ 75.203

Retención DNCP
₲ 2.918
Retención IVA
₲ 22.561
Retención Renta
₲ 22.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-25005-22-42257
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.474.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.598.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387568
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac