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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032454
Monto de la Factura
₲ 10.890.105
Nro. de Orden de Pago
823
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
23-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.566.530
IVA
₲ 225.405

Retención DNCP
₲ 42.659
Retención IVA
₲ 67.622
Retención Renta
₲ 213.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-18-31806
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.031.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.948.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay