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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008532
Monto de la Factura
₲ 2.824.920
Nro. de Orden de Pago
106859
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.686.448
IVA
₲ 256.811

Retención DNCP
₲ 10.067
Retención IVA
₲ 77.043
Retención Renta
₲ 51.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
815/13
Código de Contratación (CC)
AC-25007-14-14525
Monto Contrato
₲ 34.570.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.570.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.876.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263419
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes y Grasas para uso en Fábricas de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc