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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 5.289.844
Nro. de Orden de Pago
20227712
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.742.201
IVA
₲ 480.895
Retención DNCP
₲ 18.659
Retención IVA
₲ 144.269
Retención Renta
₲ 144.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 240.447
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8017
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42417
Monto Contrato
₲ 854.581.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.524.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.782.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande