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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004718
Monto de la Factura
₲ 1.480.219
Nro. de Orden de Pago
202211512
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.326.975
IVA
₲ 134.565
Retención DNCP
₲ 5.221
Retención IVA
₲ 40.370
Retención Renta
₲ 40.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 67.283
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
8052
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42442
Monto Contrato
₲ 542.505.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.915.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.915.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande