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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001636
Monto de la Factura
₲ 17.719.204
Nro. de Orden de Pago
20226938
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.884.784
IVA
₲ 1.610.837

Retención DNCP
₲ 62.500
Retención IVA
₲ 483.251
Retención Renta
₲ 483.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 805.418
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
8026
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42455
Monto Contrato
₲ 413.507.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.487.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.680.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande