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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001628
Monto de la Factura
₲ 125.064.648
Nro. de Orden de Pago
20227196
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.117.046
IVA
₲ 11.369.513
Retención DNCP
₲ 441.137
Retención IVA
₲ 3.410.854
Retención Renta
₲ 3.410.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.684.757
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
8026
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42455
Monto Contrato
₲ 413.507.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.487.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.680.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande