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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 21.539.829
Nro. de Orden de Pago
20225163
Fecha de Orden de Pago
20-06-2022
Fecha Emisión Cheque
25-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.309.869
IVA
₲ 1.958.166

Retención DNCP
₲ 75.977
Retención IVA
₲ 587.450
Retención Renta
₲ 587.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 979.083
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio CG
RUC
80111345-8
Número de Contrato
8035
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42398
Monto Contrato
₲ 334.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.880.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.014.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande