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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002210
Monto de la Factura
₲ 1.158.534.395
Nro. de Orden de Pago
2000010778
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.032.883.064
IVA
₲ 110.336.609

Retención DNCP
₲ 4.281.060
Retención IVA
₲ 33.100.983
Retención Renta
₲ 33.100.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 55.168.305
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
7616
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-44099
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.840.965.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.220.277.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande