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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002173
Monto de la Factura
₲ 503.053.533
Nro. de Orden de Pago
202341
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.973.772
IVA
₲ 45.732.139

Retención DNCP
₲ 1.774.407
Retención IVA
₲ 13.719.642
Retención Renta
₲ 13.719.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 22.866.070
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
7616
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-44099
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.840.965.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.220.277.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande