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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 8.582.751
Nro. de Orden de Pago
2000012723
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.543.739
IVA
₲ 780.250
Retención DNCP
₲ 31.210
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO JAVIER MORALES VILLALBA
RUC
2208692-7
Número de Contrato
8381
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43496
Monto Contrato
₲ 62.343.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.164.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.942.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande