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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 14.489.896
Nro. de Orden de Pago
20142641
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.120.995
IVA
₲ 1.317.263
Retención DNCP
₲ 51.637
Retención IVA
₲ 395.179
Retención Renta
₲ 263.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 658.632
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4729/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11022
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.733.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.768.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande