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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003098
Monto de la Factura
₲ 15.624.208
Nro. de Orden de Pago
2014474
Fecha de Orden de Pago
13-01-2014
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.148.146
IVA
₲ 1.420.383

Retención DNCP
₲ 55.679
Retención IVA
₲ 426.115
Retención Renta
₲ 284.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 710.191
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4729/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11022
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.733.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.768.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande