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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 806.744.564
Nro. de Orden de Pago
20138293
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.529.205
IVA
₲ 73.340.415

Retención DNCP
₲ 2.874.944
Retención IVA
₲ 22.002.125
Retención Renta
₲ 14.668.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 36.670.207
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
4392/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9909
Monto Contrato
₲ 1.682.395.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.549.038.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.402.696.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209252
Nombre de la Licitación
Lp0643-11. Ejecucion de Trabajos de Mejoras en redes de MT - BT - Sistema Centro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande