Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 284.821.680
Nro. de Orden de Pago
20139501
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.913.799
IVA
₲ 25.892.880

Retención DNCP
₲ 1.015.001
Retención IVA
₲ 7.767.864
Retención Renta
₲ 5.178.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.946.440
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
4392/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9909
Monto Contrato
₲ 1.682.395.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.549.038.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.402.696.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209252
Nombre de la Licitación
Lp0643-11. Ejecucion de Trabajos de Mejoras en redes de MT - BT - Sistema Centro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande