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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 193.621.664
Nro. de Orden de Pago
201310959
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.329.697
IVA
₲ 17.601.969

Retención DNCP
₲ 689.997
Retención IVA
₲ 5.280.591
Retención Renta
₲ 3.520.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.800.985
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
4392/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9909
Monto Contrato
₲ 1.682.395.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.549.038.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.402.696.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209252
Nombre de la Licitación
Lp0643-11. Ejecucion de Trabajos de Mejoras en redes de MT - BT - Sistema Centro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande