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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
20194362
Fecha de Orden de Pago
26-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.757.672
IVA
₲ 1.090.909

Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 545.455
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
6500
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-28365
Monto Contrato
₲ 47.855.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.302.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.269.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande