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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012801
Monto de la Factura
₲ 2.895.410
Nro. de Orden de Pago
12017
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.753.482
IVA
₲ 263.219

Retención DNCP
₲ 10.318
Retención IVA
₲ 78.966
Retención Renta
₲ 52.644
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-23020-15-17208
Monto Contrato
₲ 2.895.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.895.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.753.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278805
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional