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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008768
Monto de la Factura
₲ 6.192.386
Nro. de Orden de Pago
12868
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.009.206
IVA
₲ 126.986
Retención DNCP
₲ 23.776
Retención IVA
₲ 38.096
Retención Renta
₲ 121.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-23020-15-19709
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.391.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.902.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional