Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009142
Monto de la Factura
₲ 10.199.448
Nro. de Orden de Pago
13005
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.893.102
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 39.298
Retención IVA
₲ 66.547
Retención Renta
₲ 200.501
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-23020-15-19709
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.391.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.902.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional