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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016896
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 22.356.000
Nro. de Orden de Pago
3169
Fecha de Orden de Pago
01-06-2018
Fecha Emisión Cheque
01-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.670.707
IVA
₲ 545.268

Retención DNCP
₲ 85.498
Retención IVA
₲ 163.580
Retención Renta
₲ 436.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-30190
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.706.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.220.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria