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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0005540
Nro. de Timbrado
12437939
Monto de la Factura
₲ 124.700.000
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
09-04-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.077.786
IVA
₲ 1.781.429

Retención DNCP
₲ 465.547
Retención IVA
₲ 1.781.429
Retención Renta
₲ 2.375.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGRO FORESTAL TACUATI S.A
RUC
80044650-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LC-28001-18-153365
Monto Contrato
₲ 685.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.653.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340657
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - AD RERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas