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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-833
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
07-06-2012
Fecha Emisión Cheque
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.555.200
IVA

Retención DNCP
₲ 44.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASOC.CIVIL FRANCISCANOS DE LA TERCERA ORDEN REGULAR
RUC
80031475-1
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
LC-28001-11-31557
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.220.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220934
Nombre de la Licitación
Alquileres de Inmuebles para Filiales de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales