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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004724
Monto de la Factura
₲ 1.066.664
Nro. de Orden de Pago
20213069
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.004.720
IVA
₲ 96.969

Retención DNCP
₲ 3.762
Retención IVA
₲ 29.091
Retención Renta
₲ 29.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGINIA TORRES DE RECALDE
RUC
1513011-8
Número de Contrato
7270
Código de Contratación (CC)
LC-25002-18-163727
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.197.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341542
Nombre de la Licitación
Li_80.Locación de Inmueble para Oficinas de Servicios de Atención al Cliente en Pozo Colorado Dpto. de Presidente Hayes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande