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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035925-35926
Monto de la Factura
₲ 796.800
Nro. de Orden de Pago
18951
Fecha de Orden de Pago
26-03-2013
Fecha Emisión Cheque
26-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.960
IVA

Retención DNCP
₲ 2.840
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTO LEON JARA RODAS
RUC
1668368-4
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48337
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.755.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.736.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco