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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036324
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
9161912
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.800
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO MONTIEL FERNANDEZ
RUC
565421-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48297
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.746.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.740.030

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco