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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 846.762
Nro. de Orden de Pago
18746
Fecha de Orden de Pago
26-03-2013
Fecha Emisión Cheque
26-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 843.744
IVA
Retención DNCP
₲ 3.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gredel Giesbrecht Enns
RUC
653803-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48308
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.390.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.377.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco