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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000067
Monto de la Factura
₲ 38.181.818
Nro. de Orden de Pago
202111232
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.404.363
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO FERREIRA MONGES
RUC
1939568-0
Número de Contrato
7950
Código de Contratación (CC)
LC-25002-19-185565
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.363.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.001.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369124
Nombre de la Licitación
lci87_Locación de Inmueble para Servicio de Atención al Cliente y Reclamos en la Localidad de Choré, Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande