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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0006101
Nro. de Timbrado
11592661
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.108.800
IVA
₲ 3.714.286

Retención DNCP
₲ 291.200
Retención IVA
₲ 1.114.286
Retención Renta
₲ 1.485.714
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAREHARA S.A.
RUC
80040509-9
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
LC-12007-16-129989
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.108.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317191
Nombre de la Licitación
ALQUILER DETERMINADO PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MEC
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional