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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000431
Nro. de Timbrado
16493674
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
1213
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.744.000
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Tomas Villalba Viera
RUC
351569-9
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13001-23-231695
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.721.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.489.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433489
Nombre de la Licitación
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Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central