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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006983
Nro. de Timbrado
16391635
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
500
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.524.000
IVA
₲ 636.364

Retención DNCP
₲ 24.436
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AYMAC SA
RUC
80040199-9
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LC-23009-23-225792
Monto Contrato
₲ 3.918.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.030.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.937.928

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416179
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores