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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Nro. de Timbrado
13774677
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
22-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.296.114
IVA
₲ 464.286
Retención DNCP
₲ 36.029
Retención IVA
₲ 139.286
Retención Renta
₲ 278.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mirian Beatriz Valiente de Acosta
RUC
3540854-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
LC-28002-20-186815
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.493.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373058
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado