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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001947
Nro. de Timbrado
13878521
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
04-09-2020
Fecha Emisión Cheque
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.948.309
IVA
₲ 863.636

Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LC-23015-19-178833
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.840.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.576.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366612
Nombre de la Licitación
LOCACION DE DEPOSITO PARA LA GUARDA DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas