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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007348
Nro. de Timbrado
13796929
Monto de la Factura
₲ 13.700.000
Nro. de Orden de Pago
810
Fecha de Orden de Pago
02-06-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.904.403
IVA
₲ 1.245.454

Retención DNCP
₲ 48.324
Retención IVA
₲ 373.637
Retención Renta
₲ 373.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80007187-5
Número de Contrato
16, 17, 18, 19, 20
Código de Contratación (CC)
LC-23018-19-172516
Monto Contrato
₲ 661.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.245.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363109
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE PISO 2,11 E EDIFICIO INTER EXPRESS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill