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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006760
Nro. de Timbrado
13110115
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. de Orden de Pago
2985
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.913.616
IVA
₲ 395.238
Retención DNCP
₲ 30.670
Retención IVA
₲ 118.571
Retención Renta
₲ 237.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80007187-5
Número de Contrato
16, 17, 18, 19, 20
Código de Contratación (CC)
LC-23018-19-172516
Monto Contrato
₲ 661.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.245.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363109
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE PISO 2,11 E EDIFICIO INTER EXPRESS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill