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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
1600
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.443.200
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM DEL CARMEN PUENTES MUÑOZ
RUC
3500651-0
Número de Contrato
14/14
Código de Contratación (CC)
LC-23018-14-90571
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.772.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272927
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PISO 15 Y REGIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill