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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-307
Nro. de Timbrado
13405066
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
88518
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
29-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.802.858
IVA
₲ 428.571

Retención DNCP
₲ 68.571
Retención IVA
₲ 128.571
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ERNA FRANZIZCA BAECHLE DE KROLL
RUC
111395-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LC-24005-19-168977
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.964.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353770
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DETERMINADA CIUDAD DE VILLA RICA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal