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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000211
Monto de la Factura
₲ 11.690.000
Nro. de Orden de Pago
20181284
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.256.690
IVA
₲ 556.667

Retención DNCP
₲ 43.643
Retención IVA
₲ 167.000
Retención Renta
₲ 222.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIRTHA ELIZABETH ALCARAZ RIOS
RUC
1874104-5
Número de Contrato
6891
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-135696
Monto Contrato
₲ 140.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.913.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande