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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000661
Nro. de Timbrado
17507879
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
2818
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.388.636
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.727
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANI MARIEL BENITEZ CHAPARRO
RUC
3567436-9
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
LC-27003-22-224693
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.923.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.327.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406969
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebles para CACs
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah