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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001129
Monto de la Factura
₲ 7.049.120
Nro. de Orden de Pago
1500026671
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.017.079
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.633
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA GOMEZ MEDINA
RUC
1823962-5
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245433
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.148.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.024.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar