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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005326
Nro. de Timbrado
13734479
Monto de la Factura
₲ 858.009.600
Nro. de Orden de Pago
10628
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
09-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.182.642
IVA
₲ 78.000.873
Retención DNCP
₲ 3.026.434
Retención IVA
₲ 23.400.262
Retención Renta
₲ 23.400.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
AN-12008-20-191526
Monto Contrato
₲ 16.359.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.938.369.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.500.813.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATAS DE PROTECCION HOSPITALARIA PARA EL MSPBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)