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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000530
Nro. de Timbrado
16399407
Monto de la Factura
₲ 6.021.583
Nro. de Orden de Pago
1500023074
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.994.212
IVA
₲ 547.417

Retención DNCP
₲ 21.897
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS DE LA CRUZ GALVEZ ROJAS
RUC
580710-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223103
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.599.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.160.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar