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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Nro. de Timbrado
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 5.005.745
Nro. de Orden de Pago
1500025521
Fecha de Orden de Pago
19-04-2024
Fecha Emisión Cheque
19-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.982.992
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.203
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA DORA ACOSTA DE VIAN
RUC
623365-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223125
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.490.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.088.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar