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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000771
Nro. de Timbrado
16374999
Monto de la Factura
₲ 1.674.423
Nro. de Orden de Pago
1500023621
Fecha de Orden de Pago
12-10-2023
Fecha Emisión Cheque
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.666.812
IVA
₲ 152.220

Retención DNCP
₲ 6.089
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIRTA ANTONIA OLAVARRIETA VEGA
RUC
952116-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223096
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.906.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.456.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar