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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Nro. de Timbrado
15845974
Monto de la Factura
₲ 8.299.195
Nro. de Orden de Pago
1500019350
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.269.016
IVA
₲ 754.472
Retención DNCP
₲ 30.179
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMO RAMON ORUE BOGADO
RUC
366543-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223108
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.413.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.989.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar