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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002015
Nro. de Timbrado
16184113
Monto de la Factura
₲ 7.921.142
Nro. de Orden de Pago
1500021384
Fecha de Orden de Pago
27-03-2023
Fecha Emisión Cheque
27-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.885.136
IVA
₲ 720.104

Retención DNCP
₲ 28.804
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO ARNALDO FERNANDEZ RIVEROS
RUC
1163393-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223113
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.713.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.339.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar